【公司财务内部控制方法】小议企业内部控制的测评方法

时间:2017-01-23 02:42:19 作者:景士臣;

本文作者:景士臣;成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2011年06期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:内部控制是被查账单位为了保证业务活动有效进行,保护资产的安全和完整,防止、发现、纠正错误与舞弊,保证会计资料的真实、合法、完整而制定和实施的政策与程序。内部控制的有效性,是查帐人员科学、合理地制定查账计划,评估查帐风险,以及制定和实施相应查账程序的重要依据。
【论文正文预览】:一、首先要了解企业的内部控制制度。1.查账人员在了解内部控制制度时,一般可以实施以下程序:(1)询问单位有关人员。(2)检查有关内部控制的文件和记录。(3)观察业务经营活动和内部控制的运行。(4)选择若干具有代表性的交易或事项进行“穿行测试”(注:穿行测试是借助交易轨迹
【文章分类号】:F275
【稿件关键词】:企业内部控制制度测评有效
【参考文献】:


【稿件标题】:【公司财务内部控制方法】小议企业内部控制的测评方法
【作者单位】:大庆市绿化工程有限责任公司;
【发表期刊期数】:《商场现代化》2011年06期
【期刊简介】:《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用,并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化,标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】:景士臣;


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