【内部审计独立性案例】论内部审计独立性问题

时间:2017-03-04 14:57:18 作者:曹锦霞;

本文作者:曹锦霞;成功正常投稿发表论文到《中国商贸》2014年19期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:审计的独立性是审计的灵魂。与外部审计相比,内部审计的独立性受到了不可避免的制约。内部审计的独立性要求内部审计部门开展内部审计活动不受其他组织部门和领导个人意志的影响和制约,保证内部审计部门的内审工作公正、客观地开展。本文重点分析影响企业审计独立性的因素,并提出相应的解决措施:完善内部审计的组织和制度,加强内部审计工作,促进内部审计的独立性,保证内部审计的结果公正、客观,促进组织效率的改善。
【论文正文预览】:开展内部审计,是通过计量和评价的方法对组织活动的有效性进行控制和评价,以加强对组织经济活动的管控。组织开展内部审计是加强自我约束的重要手段,能够强化企业组织的经营管理机制,规范组织管理活动,提高组织的经济效益。内部审计工作的有效性关键取决于独立的内部审计的开
【文章分类号】:F239.45
【稿件关键词】:内部审计独立性问题对策
【参考文献】:


【稿件标题】:【内部审计独立性案例】论内部审计独立性问题
【作者单位】:中铁十七局集团第二工程有限公司;
【发表期刊期数】:《中国商贸》2014年19期
【期刊简介】:《中国商贸》杂志创刊于1992年,是按照当时商务部部长胡平指示中国商贸领域要办一报一刊而创办的。2007年起全新改版的《中国商贸》杂志突出国家级、行业性和国际化的特色,紧密关注商贸流通行业,提供商贸政策权威解读和产经深度分析,反映行业需求和呼声,解......更多中国商贸杂志社(http://www.400qikan.com/qk/1132/)投稿信息
【版权所有人】:曹锦霞;


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