【内部审计工作要点】略论企业内部控制审计的要点与实施

时间:2017-03-05 07:10:28 作者:林徽;

本文作者:林徽;成功正常投稿发表论文到《中国商贸》2014年32期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:有效的内部控制是当代企业治理的重要手段。而对内部控制实施审计是促使企业特别是大型企业完善内部控制具有不可替代的作用。企业作为市场经济的基本单元,其内部控制体系比较复杂,因此实施内部控制审计更有重要意义。本文首先分析了对企业实施内部控制审计的程序和方法,并就如何对实际的内部控制审计内容开展审计工作进行了概述。
【论文正文预览】:1企业内部控制审计概述内部控制是企业管理原理在财务管理体系中的具体应用。从中外企业管理实践来看,不完善的内控制度,往往使庞大的企业轰然倒塌。如本世纪初的安然、世通案件。而近年来我国的中储棉、中海油等大型国有企业也接连出现了因内部控制缺乏造成的重大损失。这些
【文章分类号】:F275;F239.4
【稿件关键词】:企业内部控制审计要点
【参考文献】:


【稿件标题】:【内部审计工作要点】略论企业内部控制审计的要点与实施
【作者单位】:福建富兴工业彩弹枪有限公司;
【发表期刊期数】:《中国商贸》2014年32期
【期刊简介】:《中国商贸》杂志创刊于1992年,是按照当时商务部部长胡平指示中国商贸领域要办一报一刊而创办的。2007年起全新改版的《中国商贸》杂志突出国家级、行业性和国际化的特色,紧密关注商贸流通行业,提供商贸政策权威解读和产经深度分析,反映行业需求和呼声,解......更多中国商贸杂志社(http://www.400qikan.com/qk/1132/)投稿信息
【版权所有人】:林徽;


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