本文作者:徐艳滨;陈微;成功正常投稿发表论文到《黑龙江对外经贸》2009年03期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:目前我国大多数民营企业在内部控制方面存在产权结构不合理、管理机制不完善、风险评估缺失、信息沟通不畅、缺乏实质性的内部审计监督等诸多问题。企业应从建立多元化的产权结构体系、完善管理机制、加强风险控制、建立良好的信息流动与沟通机制、发挥内部审计的作用等方面入手来完善民营企业内部控制。
【论文正文预览】:一、内部控制的基础理论内部控制是指由企业董事会、管理者和其他员工实施的,为保证财务报告的可靠性、经营的效率效果以及现行法规的遵循等目的而提供合理保证的过程。内部控制主要涉及企业生产经营的控制环境、风险评估、监督决策、信息与传递以及自我检测等方面,包括控制
【文章分类号】:F276.5
【稿件关键词】:民营企业内部控制产权结构体系内部审计
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【稿件标题】:民营企业内部审计案例|浅论民营企业内部控制
【作者单位】:双城绿海土畜产有限公司;哈尔滨电业局双城供电局;
【发表期刊期数】:《黑龙江对外经贸》2009年03期
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【版权所有人】:徐艳滨;陈微;
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