本文作者:李沁心;成功正常投稿发表论文到《全国商情(经济理论研究)》2014年18期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:安然公司舞弊事件后,内部控制在企业防欺诈、风险管理和资产安全方面起着越来越重要的作用。随着研究的深入,内部控制的限制和引发的功能定位规则的讨论,例如如何处理内部控制、内部审计、公司治理和风险管理、设施管理的研究和实践的相互关系越来越引起人们的关注。本文总结了上市公司内部控制现状,分析上市公司内部控制存在的问题,并对此提出了政策建议。
【论文正文预览】:一、上市公司内部控制现状内部控制评价体系的标准和程序主要来自于《企业内部控制审计指引》和《企业内部控制评价指引》两份制度文件。我国财政部、审计署、证监会、保监会、银监会在2010年4月26日联合发布了《企业内部控制配套指引》,该文献指出了其有效实施的时间和对象:
【文章分类号】:F275;F832.51
【稿件关键词】:内部控制现状;舞弊事件;风险管理;内部审计;资产安全;虚假会计信息;设施管理;功能定位;内部控制信息;内部风险控制;
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【稿件标题】:【上市公司内部控制问题】上市公司内部控制现状及存在的问题
【作者单位】:云南民族大学管理学院;
【发表期刊期数】:《全国商情(经济理论研究)》2014年18期
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