本文作者:苏红敏;成功正常投稿发表论文到《全国商情(经济理论研究)》2009年05期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:强化和完善企业内部控制制度,是当前我国会计、审计理论界和实务界最为关注的热点之一。一方面,目前我国理论界和实务界对内部控制的研究尚处于起步阶段,绝大多数企业对内部控制的概念非常模糊,认识上也存在很多误解,还未意识到内部控制的重要性,甚至还未建立应有的内部控制制度;另一方面,一些已经建立了内部控制制度的企业,也往往因为企业负责人带头不执行,破坏既定的内部控制程序和原则,导致内部控制形同虚设或只对下不对上。针对上述情况,本文提出了一些针对性较强的措施。其中包括:建立统一的管理信息系统;对内部控制实施单位负责人承诺制;在财务报告中披露有关内部控制制度的相关信息;对企业的内部控制制度实施强制性外部专项审计;建立企业工商年检和银行贷款体系的"内部控制"准入制度等。这些措施的实施将有效强化企业的内部控制,遏制会计信息失真,确保资本市场有序运行有着非常重要的现实意义。
【论文正文预览】:加强和完善企业内部控制制度,已成为当前我国会计、审计理论界和实务界最为关注的话题之一。企业经营环境的变化、管理理论的不断发展和近年来因内部控制失效而发生的恶性管理舞弊,都要求企业的内部控制完善和发展。构造有效运作的企业内部控制制度,确保会计信息质量,对于完
【文章分类号】:F275
【稿件关键词】:内部控制外部专项审计承诺制准入制度
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【稿件标题】:【如何完善内部控制制度】完善企业内部控制的对策探讨
【作者单位】:云南财经大学会计学院;
【发表期刊期数】:《全国商情(经济理论研究)》2009年05期
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【版权所有人】:苏红敏;
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