【注册内部审计师】材料采购审计路径选择——基于内部控制管理审

时间:2015-03-31 10:35:14 作者:刘芬;

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【摘要】:正目前,在科研项目经费使用审计实务中,审计人员常常会面临同时进行内部控制管理审计和真实合法性审计的任务,一方面致力于发现舞弊,杜绝苗头性倾向性问题蔓延,另一方面致力于发现控制漏洞,完善防控措施。所以,实践中常常要回答一个问题:如何有针对性地、较高效率地收集审计证据,使其同时满足内部控制管理审计和真实合法性审计的需要,以致在提出内部控制风险问题时有数据作支撑,提出违法违规问题时能凿实证据链。解决好这个问题,能使审计人员脚不踏空,少走弯路,也能使工作结果更方便直接地为审计报告所用,促进完成整体工作成果。本文从三个研究所的材料采购管理现状和审计方
【论文正文预览】:目前,在科研项目经费使用审计实务中,审计人员常常会面临同时进行内部控制管理审计和真实合法性审计的任务,一方面致力于发现舞弊,杜绝苗头性倾向性问题蔓延,另一方面致力于发现控制漏洞,完善防控措施。所以,实践中常常要回答一个问题:如何有针对性地、较高效率地收集审计证据
【文章分类号】:F239.4
【稿件关键词】:内部控制管理审计合法性审计供应商课题组控制测试审计路径发现问题倾向性问题审计人员
【参考文献】:
【稿件标题】:【注册内部审计师】材料采购审计路径选择——基于内部控制管理审计和真实合法性审计并行路径
【作者单位】:中国科学院武汉分院;
【发表期刊期数】:《中国内部审计》2014年01期
【期刊简介】:《中国内部审计》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊,中国内部审计杂志具有正规的双刊号,其中国内统一刊号:CN11-4068/F,国际刊号:ISSN1004-8278。中国内部审计杂志社由中华人民共和国审计署主管、主办,本刊为月刊。自创刊......更多中国内部审计杂志社(http://www.400qikan.com/qk/12350/)投稿信息
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