本文作者:梁联印;成功正常投稿发表论文到《中外企业家》2015年14期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:内部审计是指由部门和单位内部设置的审计机构或专职审计人员对本部门、本单位及其下属单位进行的审计,是企业内部独立于财务部门之外的监督部门,直接受单位负责人领导。伴随企业的发展、壮大和整合,大型集团公司如何对下属单位实施有效的监督和管控,是管理决策层一致探讨的问题。本文阐述在集团公司下,内部审计机构如何发挥监督职能。
【论文正文预览】:一、现行集团公司管控下的内部审计机构设置存在的弊端1.审计无法发挥其独立性及权威性如果审计活动无法发挥自身的独立性以及权威性,将会直接影响内部审计职能的发挥。但是,目前,在集团公司的管控下,内部审计无法充分发挥独立性以及权威性。以陕西煤业化工物资集团为例,属下4
【文章分类号】:F239.45
【稿件关键词】:集团管控内部审计机构中介审计
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【稿件标题】:银行内部审计探讨|构建集团管控下的企业内部审计机构的探讨
【作者单位】:陕西煤业化工物资集团有限公司黄陵分公司;
【发表期刊期数】:《
中外企业家》2015年14期
【期刊简介】:《中外企业家》杂志是1984年10月全国第一家创刊的国内外公开发行的企业家类经济综合月刊。是献给企业经营者、管理者、经济工作者的刊物。在全国统一标准评刊中,评为一级期刊。拥有中央级媒体和国家级专家专稿。大16K,平脊胶订,全彩精......更多
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