【内部控制与审计的关系】内部审计与内部控制关系的思索

时间:2017-01-03 19:15:19 作者:吴颖瑜;

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【摘要】:内部控制与审计作为相互影响、相互进步的两种管理方法,为了提高审计工作的效果,必须深入了解内部控制的工作情况,明确企业在开展内部控制工作时,是否严格遵守相关制度。通过可靠的会计信息,可以明确工作的可靠性,从而使审查工作更加深入,并且可以及时根据发展中存在的问题进行改进。通过内部审计工作可以明确管理过程中发生的问题,通过问题得出解决方案,又可以使内部控制工作效果更加优秀,需要将两者有机结合,为企业提供更加稳定的运营保障。
【论文正文预览】:内部审计与控制工作存在相互制约又相互扶持的关系,内部控制包含内部审计的工作,但是也成为了对其他控制工作的再控制方法。为了满足企业的发展需要,提高企业对抗市场风险的能力,审计部门需要加强审计与控制工作效果,为企业长远发展提供保障。一、内部控制与审计工作概述1.内
【文章分类号】:F239.45;F275
【稿件关键词】:内部审计内部控制企业改革
【参考文献】:
【稿件标题】:【内部控制与审计的关系】内部审计与内部控制关系的思索
【作者单位】:开平市交通集团公司;
【发表期刊期数】:《企业改革与管理》2015年10期
【期刊简介】:《企业改革与管理》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊,企业改革与管理杂志具有正规的双刊号,其中国内统一刊号:CN11-3793/F,国际刊号:ISSN1007-1210。企业改革与管理杂志社由首钢总公司主管、主办,本刊为刊。自创刊以来,......更多企业改革与管理杂志社(http://www.400qikan.com/qk/10995/)投稿信息
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