完善内部控制的措施|公司内部会计监管的问题与完善措施

时间:2017-01-09 07:22:51 作者:陈丽;

本文作者:陈丽;成功正常投稿发表论文到《经营管理者》2015年13期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:公司内部会计监督是为确保资产完整性,保证公司的各项生产经营活动能够在国家法规、规章规定的范围内进行,提高生产经营效率,防范各类控制风险问题,并且在公司内部采取的相互制约和联系的方法。从某种意义上来讲,公司内部会计监管是会计监督体系建设的基础和条件,同时也是确保公司内部会计信息质量的关键。本文将对当前国内公司内部会计监管中的问题进行分析,并在此基础上就如何对其进行完善,谈一下自己的观点和认识,以供参考。
【论文正文预览】:近年来,随着社会经济的快速发展,先后出现了一系列会计管理方面的问题,比如会计信息失真、秩序混乱等,同时还要有一些公司(银广厦、国嘉实业以及蓝田股份等公司)财务造假案逐渐浮出水面。对上述案件进行反思的同时,我们应当看到公司内部会计监管中的问题。从某种意义上来讲,公
【文章分类号】:F275
【稿件关键词】:公司内部会计监督管理问题对策研究
【参考文献】:


【稿件标题】:完善内部控制的措施|公司内部会计监管的问题与完善措施
【作者单位】:安顺市民族职业中等学校;
【发表期刊期数】:《经营管理者》2015年13期
【期刊简介】:《经营管理者》是省级刊物、省优秀期刊。可供全国的各大专院校、科研单位、各企事业员工评定、 中级职称、高级职称,及学术交流的杂志。被《权威刊物网》、《中国学术期刊(光盘版)》、《万方数据数字化期刊群》、《中文科技期刊数据库》等网络媒体收录! 《......更多经营管理者杂志社(http://www.400qikan.com/qk/938/)投稿信息
【版权所有人】:陈丽;


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