内部审计的问题与对策|基于国有大型企业内部财务审计系统性对策的研究

时间:2017-01-10 13:50:43 作者:沈虞挺;

本文作者:沈虞挺;成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2015年06期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:文章将国有大型企业视作基本视点以及重点研究对象,通过简要分析国有大型企业内部财务审计基本内容与不同层次,并从合同管理实践程序、费用审批与报销管理实践程序以及预算管理实践程序等方面详细介绍国有大型企业内部财务审计系统性对策,期待能够不断优化国有大型企业内部财务审计系统性对策,从而不断提升其实践效率。
【论文正文预览】:一、前言就国有大型企业来说,其内部财务审计实践活动通常涉及到诸多方面,具体有无形资产、成本核算以及固定资产等方面。国有大型企业发展历程当中,通常需要签订各种类型的合同,由于合同的合理性以及有效性会对合同的合法性造成直接影响,因此合同设计部门必须加强重视。二、
【文章分类号】:F276.1;F275
【稿件关键词】:国有大型企业内部财务审计系统性对策
【参考文献】:


【稿件标题】:内部审计的问题与对策|基于国有大型企业内部财务审计系统性对策的研究
【作者单位】:国网浙江奉化市供电公司;
【发表期刊期数】:《商场现代化》2015年06期
【期刊简介】:《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用,并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化,标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】:沈虞挺;


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