【浅析企业内部控制论文】浅析内部控制视角下的内部审计

时间:2017-01-19 01:45:58 作者:董立新;

本文作者:董立新;成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2009年20期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:内部控制既是企业对其经济活动进行组织、制约、考核和调节的重要工具,也是审计人员用以确定审计程序的重要依据。反过来,内部审计又能为改进内部控制提供建设性意见。企业内部控制是内部审计机构开展内部审计工作的重要依据,内部控制越健全,企业制度执行情况越好,内部审计工作越容易开展,作用就越容易发挥。我国企业目前内部审计存在机构设置不合理、独立性不强等亟待解决的问题,针对这些问题,要建立健全内部控制,完善内部审计,提高内部审计人员的技能,才能更好地发挥内部审计在企业中的监督作用。
【论文正文预览】:内部审计是一种独立、客观的保证与咨询活动;目的是为机构增加价值并提高机构的运作效率。它采取系统化和规范化的方法,来对风险管理、控制及治理程序进行评估和改善,从而帮助机构实现它的目标。一个现代企业完善、健全的内部控制系统中,必须有完善严密的内部审计制度、独立
【文章分类号】:F239.45
【稿件关键词】:内部控制内部审计独立性
【参考文献】:


【稿件标题】:【浅析企业内部控制论文】浅析内部控制视角下的内部审计
【作者单位】:蓟县卫生防病站;
【发表期刊期数】:《商场现代化》2009年20期
【期刊简介】:《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用,并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化,标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】:董立新;


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