【货币资金内部审计报告】医院货币资金的内部审计与控制

时间:2017-01-19 16:31:45 作者:井红艳;

本文作者:井红艳;成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2010年25期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:货币资金是指医院的现金、银行存款和其他货币资金。货币资金是医院进行医疗服务活动不可缺少的物质条件,是医院资金运动的起点和终点。由于货币资金是医院资产中流动性最强的一种资产,它的增减变动与医院医疗活动及药品与器材供应过程息息相关,具有被盗窃、贪污和挪用的高风险性。由于上述特点,货币资金审计是构成审计监督和管理的重要组成部分。笔者结合工作实际,认为加强货币资金的内部审计与控制势在必行。本文对此进行阐述。
【论文正文预览】:一、医院货币资金的审计1.医院货币资金内部控制制度的审计(1)审查医院岗位责任制度。出纳、收费员、核算员、稽核员的岗位职责要严格划分清楚,以便互相牵制,严密手续,堵塞漏洞。(2)审查医院程序控制制度。业务是否严格按照申请、审核、复核、支付的程序办理货币资金业务,重
【文章分类号】:F239.45;R197.3
【稿件关键词】:货币资金内部审计医院银行存款审查控制制度现金严格执行挪用支付
【参考文献】:


【稿件标题】:【货币资金内部审计报告】医院货币资金的内部审计与控制
【作者单位】:陕西省勉县医院审计科;
【发表期刊期数】:《商场现代化》2010年25期
【期刊简介】:《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用,并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化,标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】:井红艳;


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